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同花顺(300033)金融研究中心10月9日讯,有投资者向ST华英(002321)提问, 为什么贵公司2021年内部控制未经会计事务所审计
公司回答表示,您好,根据财政部、证监会发布的通知,深交所主板与中小板合并后,原中小板上市公司应当于2022年1月1日起全面实施企业内部控制规范体系,并在披露2022年公司年报的同时,披露公司内部控制评价报告以及财务报告内部控制审计报告。自通知发布之日起至2021年12月31日为过渡期。过渡期内原中小板上市公司应当按照深交所的有关规定,披露内部控制相关的信息。谢谢。
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